為了進一步完善全面風險管理工作機制,提高風險管理工作的制度化、規(guī)范化水平,建立完善集團業(yè)務風險管理模式。結合日常工作中遇到或存在的問題,根據(jù)集團公司《風險信息報送管理辦法(試行)》,一季度風控部要求集團各部門、子公司參與了風險自評,共選定12名風險信息員,進行信息采集、報送和風險事件的聯(lián)絡工作。風險控制部共收集風險信息24條,分別進行整理、分析、評估后,編入集團風險信息匯要。
今后,集團將健全“以風險為導向、以制度為基礎、以流程為紐帶、以系統(tǒng)為抓手”的內部控制體系,切實發(fā)揮內部控制對防范風險的重要基礎作用。通過建立風險管理報告制度,強化風險管理信息溝通機制,增強全員風險管理意識,打造一支真正掌握有效風險管理人才團隊。